Was zu beachten bei der Entscheidung zwischen der Bildung einer Einzelunternehmung oder LLC Q: Mit dem Starten eines home-based vegan Nahrungsmittelgeschäftes, ist es besser, als Einzelunternehmer oder LLC einzurichten A: Ich überlegte diese Frage vor ein paar Monaten, als ich meine eigene begann Anwaltskanzlei. Einzelunternehmung ist so einfach und preiswert und so, so ansprechend. Aber nach der Erforschung der Frage, wählte ich die LLC statt. Während meine Anwaltskanzlei nicht so lecker sein kann wie ein veganes Lebensmittelgeschäft, sind die Probleme, denen wir bei der Auswahl unserer Geschäftseinheit ausgesetzt sind, gleich. Herersquos, was Sie beachten sollten: Einzelfirma Das Positive: Es gibt keinen einfacheren Weg, um ein Unternehmen als ein Einzelunternehmen - im Grunde genommen starten Sie einfach anfangen zu arbeiten. Sie sind das Geschäft. In der Tat, wenn Sie wollen, um das Geschäft etwas anderes als Ihren gesetzlichen Namen zu nennen, müssen Sie eine ldquoDoing Business as, rdquo oder DBA, Namen in den Staaten, in denen yoursquore engagiert im Geschäft einzugeben. Aber thatrsquos wirklich alle: Itrsquos einfach und preiswert. Auch die Steuern sind einfach: Sie holen alle Gewinne und Verluste Ihres Unternehmens auf Ihre individuelle Steuererklärung, und Sie donrsquot müssen eine separate Rendite für das Unternehmen Datei. Das Negativ: Ein Einzelunternehmer hat keinen Haftungsschutz. So, wenn jemand von einem Ihrer veganen guten Sachen krank wird, können sie Sie persönlich verklagen. Wenn sie gewinnen, haben sie Zugriff auf alle Ihre Vermögenswerte: Ihr Geld, Haus und Autos, unter anderem Vermögenswerte. Wenn Sie verkaufen Schals statt Nahrung, könnte ein Einzelunternehmen für Sie sein. Aber jedes Unternehmen mit potenzieller Haftung (die canrsquot mit Versicherung geschützt werden) sollte nicht ein Einzelunternehmen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung Die positive: Der größte Vorteil der LLC über die Einzelfirma ist, dass die LLC schützt Sie vor Haftung. Ein potenzieller Kläger müsste die LLC verklagen - und wenn er gewinnt, würde die Person im Allgemeinen auf das Vermögen der LLC (nicht Ihr persönliches Vermögen) beschränkt werden. Eine einheitliche GmbH wird wie ein Einzelunternehmen besteuert: Die Gewinne und Verluste fließen durch Ihre individuelle Steuererklärung. Aber, im Gegensatz zu einem Einzelunternehmen, können Sie einen oder mehrere Partner hinzufügen. Während Sie aufgeben, die Einfachheit der Einreichung Ihrer businessrsquos Gewinne und Verluste auf Ihre eigene Steuererklärung an diesem Punkt, die LLC gibt Ihnen noch den Vorteil der Pass-Through-Besteuerung. Das Negativ: Eine LLC ist eine gesetzliche Einheit, was bedeutet, dass yoursquoll ein Zeugnis ablegen muss (dieses Dokument hat verschiedene Namen in verschiedenen Staaten) und bezahlt die Anmeldegebühren für die Einrichtung des Unternehmens. Dies ist ein einfacher Vorgang: Sie können in der Regel die Anweisungen finden, zusammen mit einem Beispiel-Formular, auf einer staatlichen Website. Oder Sie können mit einer Einreichung Firma, die eine Gebühr für die Bearbeitung der Anmeldung zu berechnen. Hier sind ein paar mehr Leckerbissen zu beachten, wenn man die LLC Route: Wo Sie die LLC bilden Wenn Sie sich entscheiden, eine LLC zu bilden, müssen Sie bestimmen, welcher Zustand wird Ihre Heimatbasis sein. Häufig ist dieses eine einfache Entscheidung: Itrsquos, in dem yoursquore Geschäft tätigt. Wenn Sie jedoch beabsichtigen, Kapital für Ihr Unternehmen zu erheben, sollten Sie das ursprüngliche Zertifikat der Bildung in Delaware archivieren, auch wenn yoursquore nicht in Delaware basiert. Dies ist ein teurerer Prozess, weil yoursquoll am Ende zahlen ein paar hundert Dollar extra jedes Jahr für jemanden, der als Ihr lokaler Vertreter, (Adresse) zu handeln, und Sie müssen Behörde zu tun, um Geschäfte in den anderen Staaten, in denen Sie engagieren In der Wirtschaft, kostet noch mehr Geld. Die zusätzlichen Kosten können es wert sein, wie Delaware ist der Staat der Wahl für die meisten Investoren. Being ein LLC und Kapitalerhöhung Oft werden Sie hören, dass wenn yoursquore Venture Capital für Ihr Unternehmen suchen, sollten Sie ein Unternehmen gründen. Während itrsquos wahr, dass Venture-Capital-Fonds in der Regel nur in Unternehmen investieren (außer Venture Capital ist unmittelbar bevorsteht) gibt es eine potenzielle erhebliche Steuer-Kosten für Sie, wenn Sie beginnen, wie ein Unternehmen: Yoursquoll verlieren alle Verluste aus der Startphase, die Können Sie auf Ihre persönliche Rücksendung abziehen, wenn yoursquore ein LLC. Ich empfehle immer zu starten, wie eine LLC in Delaware, wo es sehr einfach ist, in ein Unternehmen direkt vor dem Abschluss eines Venture-Fundraise zu konvertieren. Lori HobermanLimited Liability Company Center LLC Nachteile Während eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) bietet viele Vorteile gegenüber anderen Formen der Wirtschaft Einheit gibt es auch einige Nachteile. Einige der Nachteile bei der Auswahl eines LLC gegenüber einem anderen Unternehmen sind: Einkommen der meisten Mitglieder einer LLC sind in der Regel unterliegen einer selbständigen Erwerbssteuer. Demgegenüber können die Erträge einer S-Gesellschaft, nachdem sie den Aktionären eine angemessene Vergütung gezahlt haben, als Gewinnausschüttungen weitergegeben werden und unterliegen nicht der selbständigen Erwerbssteuer. Da eine LLC als eine Partnerschaft für die Einkommensteuer betrachtet wird, werden 50% der Kapital - und Gewinnanteile innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten verkauft oder umgetauscht. Wenn mehr als 35 von Verlusten nichtmanagern zugeteilt werden können, kann die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ihre Fähigkeit zur Nutzung der Cash-Methode der Buchhaltung verlieren. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die als eine Partnerschaft behandelt wird, kann keine Anreizaktienoptionen nutzen, sich an steuerfreien Umstrukturierungen beteiligen oder Aktien der Aktie 1244 begeben. Es gibt einen Mangel an Vereinheitlichung der Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Unternehmen, die in mehr als einem Staat tätig sind, erhalten möglicherweise keine konsistente Behandlung. Um als eine Partnerschaft behandelt werden, muss eine LLC mindestens zwei Mitglieder haben. Ein S-Unternehmen kann einen Aktionär haben. Obwohl alle Staaten ermöglichen einzigen Mitglied LLCs, ist das Unternehmen nicht erlaubt, Partnerschaft Klassifizierung für Bundessteuer. Die Geschäftsdateien Schedule C als Einzelunternehmen, es sei denn, es wählt, um als Unternehmen zu archivieren. Einige Staaten nicht Steuer-Partnerschaften, sondern Steuergesellschaften mit beschränkter Haftung. Minderheitsrabatte für Nachlassplanung können in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung niedriger sein als ein Unternehmen. Da LLCs leichter aufzulösen sind, gibt es einen größeren Zugang zu den Geschäftsaktivitäten. Einige Experten glauben, dass Gesellschaften mit beschränkter Haftung nur 15 im Vergleich zu 25 bis 40 für eine eng gehaltene Gesellschaft. Die Umwandlung eines bestehenden Unternehmens in den Status der Gesellschaft mit beschränkter Haftung könnte zu einer steuerlichen Anerkennung der geschätzten Vermögenswerte führen. Dieser Artikel wurde von David K. Staub geschrieben. Ein Chicago Business Anwalt und häufiger Schriftsteller und Sprecher für Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die Website ist nur zu Bildungs - und Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Die hier dargestellten Informationen sollen die Haftung von Gesellschaften leichter verständlich machen, aber es bedarf eines gründlichen Verständnisses der anwendbaren Gesetze und Fälle. Wer beabsichtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu bilden, wird aufgefordert, eine angemessene Rechtsberatung zu erhalten.
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